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蕭山區(qū)義蓬博雅幼兒園 2018年度部門決算

2019-10-09 14:13:29   來源:   

蕭山區(qū)義蓬博雅幼兒園2018年度部門決算

  一、蕭山區(qū)義蓬博雅幼兒園概況

 ?。ㄒ唬┎块T職責

  1.為學齡前兒童提供保育和教育服務。

  2.適應現(xiàn)代教育發(fā)展的需要,深化教育改革,全面貫徹國家的教育方針,積極推進素質教育,全面提高教育教學質量和辦學效益。

  3.開展幼兒教育工作。

  4.依法接受幼兒家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。

  5.拒絕任何組織和個人對教育教學的非法干涉,依法維護幼兒園合法權益不受侵犯。

  6. 實施幼兒保育工作。

  7.貫徹國家的教育方針,全面實施素質教育,促進幼兒身心健康發(fā)展。

  8.承擔主管部門交辦的其他工作。

 ?。ǘC構設置

  從預算單位構成看,蕭山區(qū)義蓬博雅幼兒園單位部門決算包括:本級決算。

  二、蕭山區(qū)義蓬博雅幼兒園2018年度部門決算公開表

  詳見附表。

  三、蕭山區(qū)義蓬博雅幼兒園2018年度部門決算情況說明

 ?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

  2018年度收、支總計694.63萬元,與2017年度相比,收、支總計增加167.35萬元,增長31.74%。主要原因是:幼兒園設班增加,經(jīng)費增加。

 ?。ǘ┦杖霙Q算情況說明

  本年收入合計694.63萬元;包括財政撥款收入694.63萬元(其中,一般公共預算694.63萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100.0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

 ?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明

  本年支出合計694.63萬元,其中基本支出694.63萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

 ?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計694.63萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計增加167.35萬元,增長31.74%。主要原因是:幼兒園設班增加,經(jīng)費增加。

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出694.63萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加167.35萬元,增長31.74%。主要原因是:幼兒園設班增加,經(jīng)費增加。

  2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出694.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出694.63萬元,占100%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為710.00萬元,支出決算為694.63萬元,完成年初預算的97.84%,主要原因是節(jié)約開支。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年一般公共預算財政撥款基本支出694.63萬元,其中:

  人員經(jīng)費554.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助支出;

  公用經(jīng)費140.21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、 公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經(jīng)費、福利費其他商品和服務支出。

 ?。ㄆ撸┱曰鹭斦芸钪С鰶Q算情況說明

  本部門無政府性基金撥款支出安排。

 ?。ò耍?018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

  2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是;公務接待費支出決算為0.0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0.0萬元,增加0%,主要原因是公務接待有安排。具體情況如下:

  (1)因公出國(境)費年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

 ?。?)公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

  公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車;

  公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

 ?。?)公務接待費年初預算數(shù)為0.萬元,支出決算為0.萬元,完成年初預算的0%。主要用于接待外來單位考察團等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次,累計0人次。

  外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

  其他國內公務接待支出0萬元,主要用于外來單位考察團。接待0人次,0批次。

  (九)部門預算績效情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。

  根據(jù)預算管理要求,住建部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目0個,涉及當年一般公共預算資金0萬元,占項目資金預算總額的0%。

  2.部門決算中項目績效自評結果(公開0個項目績效自評結果):

  3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

  無

  (十)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經(jīng)費支出情況。

  2018年度機關運行經(jīng)費支出0萬元,比年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是。

  2.政府采購支出情況。

  2018年度政府采購支出總額9.94萬元,其中:政府采購貨物支出9.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業(yè)合同金額9.94萬元,占政府采購支出總額的100%。

  3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

  截至2018年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  四、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

  5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  7.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

  8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

  9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  11.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  12.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)指反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)指是指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

  15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

  16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)指歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)指行政單位、實行公務員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費的支出。

  18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費的支出。

  19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項)指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項)指調控房地產(chǎn)市場運行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監(jiān)督使用等方面的支出。

  22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

  23.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)指其他支出。

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